SOŠ beauty služieb, Gemerská 1 Košice - faktúry

Faktúra: 177/2024

Číslo v CRZ*:

177/2024

Predmet:

telefón

Zmluvná strana:

dodávateľ: Akral, s.r.o., Luhyňská 140/15, 076 14 Michaľany, IČO: 52348466

Hodnota faktúry:

180,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

18.09.2024

Dátum zverejnenia:

19.09.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:17
Upravené: 11.09.2020 08:54