SOŠ beauty služieb, Gemerská 1 Košice - faktúry
Faktúra: 172/2024
Číslo v CRZ*: |
172/2024 |
Predmet: |
poplatok za komunálny odpad |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO: 00691135 |
Hodnota faktúry: |
4 942,08 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
11.09.2024 |
Dátum zverejnenia: |
13.09.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:17
Upravené:
11.09.2020 08:54