SOŠ beauty služieb, Gemerská 1 Košice - faktúry
Faktúra: 89/2024
Číslo v CRZ*: |
89/2024 |
Predmet: |
materiál na výuku |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: L´ORÉAL Slovensko s.r.o., Plzeňská 213/11, 150 00 Praha 5, IČO: 60491850 |
Hodnota faktúry: |
340,61 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
29.04.2024 |
Dátum zverejnenia: |
29.04.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:17
Upravené:
11.09.2020 08:54