SOŠ beauty služieb, Gemerská 1 Košice - faktúry

Faktúra: 80/2024

Číslo v CRZ*:

80/2024

Predmet:

spracovanie rozpočtu telocvičňa

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing. Jana Gálová, Jesenského 6, 040 01 Košice, IČO: 54148545

Hodnota faktúry:

200,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

17.04.2024

Dátum zverejnenia:

19.04.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:17
Upravené: 11.09.2020 08:54