SOŠ beauty služieb, Gemerská 1 Košice - faktúry
Faktúra: 79/2024
Číslo v CRZ*: |
79/2024 |
Predmet: |
papierová hygiena |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: TOPO - Anton Ferenc Ing., Dukelská 398/10, 07801 Sečovce, IČO: 32923244 |
Hodnota faktúry: |
255,96 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
17.04.2024 |
Dátum zverejnenia: |
17.04.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:17
Upravené:
11.09.2020 08:54