SOŠ beauty služieb, Gemerská 1 Košice - faktúry

Faktúra: 16/2024

Číslo v CRZ*:

16/2024

Predmet:

letenky ERASMUS

Zmluvná strana:

dodávateľ: tripex s.r.o., Opatovská cesta 14, 04001 Košice, IČO: 45575771

Hodnota faktúry:

6 480,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

07.02.2024

Dátum zverejnenia:

12.02.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:17
Upravené: 11.09.2020 08:54