SOŠ beauty služieb, Gemerská 1 Košice - faktúry

Faktúra: 203/2023

Číslo v CRZ*:

203/2023

Predmet:

cestovné lístky ERASMUS

Zmluvná strana:

dodávateľ: Železnice SR, Rožňavská 1, 83272 Bratislava, IČO: 35914939

Hodnota faktúry:

1 838,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

12.10.2023

Dátum zverejnenia:

12.10.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:17
Upravené: 11.09.2020 08:54