SOŠ beauty služieb, Gemerská 1 Košice - faktúry

Faktúra: 190/2023

Číslo v CRZ*:

190/2023

Predmet:

material

Zmluvná strana:

dodávateľ: Biutli, s.r.o., nám. Mateja Korvína 1, IČO: 36712001

Hodnota faktúry:

48,68 € s DPH

Doručenie faktúry:

06.10.2023

Dátum zverejnenia:

09.10.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:17
Upravené: 11.09.2020 08:54