SOŠ beauty služieb, Gemerská 1 Košice - faktúry

Faktúra: 175/2023

Číslo v CRZ*:

175/2023

Predmet:

ubytovanie ERASMUS

Zmluvná strana:

dodávateľ: Cacao d.o.o., Kačičeva 2, 210 00 Split, IČO: 06382304444

Hodnota faktúry:

6 540,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

22.09.2023

Dátum zverejnenia:

26.09.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:17
Upravené: 11.09.2020 08:54