SOŠ beauty služieb, Gemerská 1 Košice - faktúry

Faktúra: 174/2023

Číslo v CRZ*:

174/2023

Predmet:

strava ERASMUS

Zmluvná strana:

dodávateľ: STUDENTSKI CENTAR - SPLIT, Cvite Fiskoviča 3,210 00 Split, IČO: 17663

Hodnota faktúry:

2 699,52 € s DPH

Doručenie faktúry:

20.09.2023

Dátum zverejnenia:

21.09.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:17
Upravené: 11.09.2020 08:54