SOŠ beauty služieb, Gemerská 1 Košice - faktúry
Faktúra: 10/2023
Číslo v CRZ*: |
10/2023 |
Predmet: |
materiál PPV |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: L´ORÉAL Slovensko s.r.o., Nám. 1. mája č.18, 81106 Bratislava, IČO: 35725354 |
Hodnota faktúry: |
467,88 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
23.01.2023 |
Dátum zverejnenia: |
25.01.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:17
Upravené:
11.09.2020 08:54