SOŠ beauty služieb, Gemerská 1 Košice - faktúry

Faktúra: 205/2022

Číslo v CRZ*:

205/2022

Predmet:

revízie

Zmluvná strana:

dodávateľ: SAPO s.r.o., Watsonova 3, 040 01 Košice, IČO: 36594300

Hodnota faktúry:

1 650,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

08.09.2022

Dátum zverejnenia:

29.09.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:17
Upravené: 11.09.2020 08:54