SOŠ beauty služieb, Gemerská 1 Košice - faktúry

Faktúra: 213/2019

Číslo v CRZ*:

213/2019

Predmet:

formuláre

Zmluvná strana:

dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárenská 16, IČO: 31331131

Hodnota faktúry:

134,33 € s DPH

Doručenie faktúry:

17.10.2019

Dátum zverejnenia:

31.10.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:17
Upravené: 11.09.2020 08:54