SOŠ beauty služieb, Gemerská 1 Košice - faktúry
Faktúra: 103/2020
Číslo v CRZ*: |
103/2020 |
Predmet: |
materiál na opravu a údržbu |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Vodár spol. s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, IČO: 31658857 |
Hodnota faktúry: |
54,10 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
16.06.2020 |
Dátum zverejnenia: |
16.06.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:17
Upravené:
11.09.2020 08:54