SOŠ ekonomická SNV - objednávky
Objednávka: 18/25
Číslo v CRZ*: |
18/25 |
Predmet: |
oprava multifunkčného zariadenia Minolta, toner |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Rudolf Lučivjanský, Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice, IČO: 35320214 |
Hodnota objednávky: |
290,50 € s DPH |
Vyhotovenie objednávky: |
06.05.2025 |
Dátum zverejnenia: |
15.05.2025 |
Objednávku podpísal: |
Ing. Andrea Iovdijová, riaditeľka |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:26
Upravené:
21.11.2019 09:48