SOŠ ekonomická SNV - objednávky

Objednávka: 2/23

Číslo v CRZ*:

2/23

Predmet:

toner Minolta

Zmluvná strana:

dodávateľ: Rudolf Lučivjanský, Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice, IČO: 35320214

Hodnota objednávky:

81,00 € s DPH

Vyhotovenie objednávky:

26.01.2023

Dátum zverejnenia:

31.01.2023

Objednávku podpísal:

Ing. Andrea Iovdijová, riaditeľka

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:48