SOŠ ekonomická SNV - objednávky

Objednávka: 19/22

Číslo v CRZ*:

19/22

Predmet:

tonery

Zmluvná strana:

dodávateľ: Gigaprint.sk s.r.o., Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín, IČO: 50370294

Hodnota objednávky:

1 406,20 € s DPH

Vyhotovenie objednávky:

27.05.2022

Dátum zverejnenia:

30.05.2022

Objednávku podpísal:

Ing. Andrea Iovdijová, riaditeľka

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:48