SOŠ ekonomická SNV - objednávky
Objednávka: 69/21
Číslo v CRZ*: |
69/21 |
Predmet: |
vitamíny a dezinfekčný gél (SF) |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Katarína, spol.s r.o., Nám. M.Pajdušáka 272, 053 11 Smižany, IČO: 36584410 |
Hodnota objednávky: |
360,00 € s DPH |
Vyhotovenie objednávky: |
06.12.2021 |
Dátum zverejnenia: |
08.12.2021 |
Objednávku podpísal: |
Ing. Andrea Iovdijová, riaditeľka |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:26
Upravené:
21.11.2019 09:48