SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 67/2020

Číslo v CRZ*:

67/2020

Viazanosť k zmluve:

13/20

Predmet:

spracovanie rozpočtu

Zmluvná strana:

dodávateľ: Janka Pokryvková, Dunajská 42, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 40847641

Hodnota faktúry:

150,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

20.05.2020

Dátum zverejnenia:

21.05.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50