SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 106/2025

Číslo v CRZ*:

106/2025

Predmet:

vodné, stočné 5/25

Zmluvná strana:

dodávateľ: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968

Hodnota faktúry:

943,71 € s DPH

Doručenie faktúry:

02.06.2025

Dátum zverejnenia:

03.06.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

HZ 782/271/1OP

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50