SOŠ ekonomická SNV - faktúry
Faktúra: 52/2025
Číslo v CRZ*: |
52/2025 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
knihy |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Juraj Štefuň - GEORG, Bajzova 11, 010 01 Žilina, IČO: 30577225 |
Hodnota faktúry: |
42,47 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
19.03.2025 |
Dátum zverejnenia: |
21.03.2025 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:26
Upravené:
21.11.2019 09:50