SOŠ ekonomická SNV - faktúry
Objednávka: 7/25
Číslo v CRZ*: |
7/25 |
Predmet: |
aktualizácia rozpočtu "Zníženie energ. náročnosti SOŠE" |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: JEGON, s.r.o., Slovenská 7032/6A, 071 01 Michalovce, IČO: 36200336 |
Hodnota objednávky: |
1 045,50 € s DPH |
Vyhotovenie objednávky: |
17.02.2025 |
Dátum zverejnenia: |
24.02.2025 |
Objednávku podpísal: |
Ing. Andrea Iovdijová, riaditeľka |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:26
Upravené:
21.11.2019 09:50