SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 234/2024

Číslo v CRZ*:

234/2024

Viazanosť k zmluve:

53/24

Predmet:

výmena svietidiel v telocvični

Zmluvná strana:

dodávateľ: Jozef Dzurňák, Medová 14, 053 02 Spišský Hrhov, IČO: 47734523

Hodnota faktúry:

4 401,60 € s DPH

Doručenie faktúry:

19.12.2024

Dátum zverejnenia:

27.12.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50