SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 215/2024

Číslo v CRZ*:

215/2024

Viazanosť k zmluve:

49/24

Predmet:

elektroinštalačný materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: SETEZA ELEKTRO s.r.o., Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31704387

Hodnota faktúry:

122,77 € s DPH

Doručenie faktúry:

03.12.2024

Dátum zverejnenia:

03.12.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50