SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 205/2024

Číslo v CRZ*:

205/2024

Viazanosť k zmluve:

44/24

Predmet:

sieťové tlačiarne

Zmluvná strana:

dodávateľ: FESI comp, s.r.o., Duklianska 3A, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36597431

Hodnota faktúry:

715,88 € s DPH

Doručenie faktúry:

28.11.2024

Dátum zverejnenia:

28.11.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50