SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Objednávka: 48/24

Číslo v CRZ*:

48/24

Predmet:

kazeta do tlačiarne

Zmluvná strana:

dodávateľ: Rudolf Lučivjanský, Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice, IČO: 353202214

Hodnota objednávky:

118,00 € s DPH

Vyhotovenie objednávky:

26.11.2024

Dátum zverejnenia:

27.11.2024

Objednávku podpísal:

Ing. Andrea Iovdijová, riaditeľka

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50