SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 199/2024

Číslo v CRZ*:

199/2024

Viazanosť k zmluve:

42/24

Predmet:

servisná prehliadka

Zmluvná strana:

dodávateľ: EUROCAMP, s.r.o., Dlhé hony 4597/4, 058 01 Poprad, IČO: 31648291

Hodnota faktúry:

38,30 € s DPH

Doručenie faktúry:

15.11.2024

Dátum zverejnenia:

18.11.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50