SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 198/2024

Číslo v CRZ*:

198/2024

Viazanosť k zmluve:

41/24

Predmet:

revízia hasiacich prístrojov a hydrantov

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing. Patrik Černický, 053 01 Nemešany 81, IČO: 53377524

Hodnota faktúry:

324,60 € s DPH

Doručenie faktúry:

15.11.2024

Dátum zverejnenia:

18.11.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50