SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 197/2024

Číslo v CRZ*:

197/2024

Viazanosť k zmluve:

40/24

Predmet:

kancelárske potreby

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ladislav Cunik, Letná 65, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691

Hodnota faktúry:

1 013,80 € s DPH

Doručenie faktúry:

13.11.2024

Dátum zverejnenia:

13.11.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50