SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 180/2024

Číslo v CRZ*:

180/2024

Viazanosť k zmluve:

37/24

Predmet:

kancelárske tlačivá, kalendáre

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ladislav Cunik, Letná 65, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 10761691

Hodnota faktúry:

155,79 € s DPH

Doručenie faktúry:

28.10.2024

Dátum zverejnenia:

29.10.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50