SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 178/2024

Číslo v CRZ*:

178/2024

Viazanosť k zmluve:

34/24

Predmet:

prezutie pneumatík

Zmluvná strana:

dodávateľ: PRODUCT TRADE s.r.o., B.Němcovej 1552/10, Spišská Nová Ves, IČO: 47483164

Hodnota faktúry:

48,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

28.10.2024

Dátum zverejnenia:

29.10.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50