SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 173/2024

Číslo v CRZ*:

173/2024

Viazanosť k zmluve:

33/24

Predmet:

letáky školy

Zmluvná strana:

dodávateľ: VANOKU s.r.o., F. Urbánka 20, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36612758

Hodnota faktúry:

229,20 € s DPH

Doručenie faktúry:

07.10.2024

Dátum zverejnenia:

09.10.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50