SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 63/2024

Číslo v CRZ*:

63/2024

Viazanosť k zmluve:

10/24

Predmet:

posedenie Deň učiteľov

Zmluvná strana:

dodávateľ: Dana Říhová, Letná 49, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 37176455

Hodnota faktúry:

896,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

22.04.2024

Dátum zverejnenia:

23.04.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

SF

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50