SOŠ ekonomická SNV - faktúry
Faktúra: 61/2024
Číslo v CRZ*: |
61/2024 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
tonery |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Gigaprint.sk s.r.o., Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín, IČO: 50370294 |
Hodnota faktúry: |
1 016,20 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
17.04.2024 |
Dátum zverejnenia: |
18.04.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:26
Upravené:
21.11.2019 09:50