SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 61/2024

Číslo v CRZ*:

61/2024

Viazanosť k zmluve:

12/24

Predmet:

tonery

Zmluvná strana:

dodávateľ: Gigaprint.sk s.r.o., Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín, IČO: 50370294

Hodnota faktúry:

1 016,20 € s DPH

Doručenie faktúry:

17.04.2024

Dátum zverejnenia:

18.04.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50