SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 60/2024

Číslo v CRZ*:

60/2024

Viazanosť k zmluve:

9/24

Predmet:

oprava kopír. strojov

Zmluvná strana:

dodávateľ: Rudolf Lučivjanský, Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice, IČO: 35320214

Hodnota faktúry:

791,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

17.04.2024

Dátum zverejnenia:

18.04.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50