SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 262/2023

Číslo v CRZ*:

262/2023

Viazanosť k zmluve:

57/23

Predmet:

catering Vianočný večierok

Zmluvná strana:

dodávateľ: Dana Říhová, Letná 49, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 37176455

Hodnota faktúry:

688,60 € s DPH

Doručenie faktúry:

19.12.2023

Dátum zverejnenia:

21.12.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50