SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 244/2023

Číslo v CRZ*:

244/2023

Viazanosť k zmluve:

47/23

Predmet:

mater. IKT

Zmluvná strana:

dodávateľ: FESI comp, s.r.o., Duklianska 3A, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36597431

Hodnota faktúry:

148,12 € s DPH

Doručenie faktúry:

06.12.2023

Dátum zverejnenia:

07.12.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50