SOŠ ekonomická SNV - faktúry
Faktúra: 230/2023
Číslo v CRZ*: |
230/2023 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
revízia hasiacich prístrojov |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Pavol Černický, 053 01 Nemešany 81, IČO: 14375168 |
Hodnota faktúry: |
245,80 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
28.11.2023 |
Dátum zverejnenia: |
30.11.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:26
Upravené:
21.11.2019 09:50