SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 230/2023

Číslo v CRZ*:

230/2023

Viazanosť k zmluve:

42/23

Predmet:

revízia hasiacich prístrojov

Zmluvná strana:

dodávateľ: Pavol Černický, 053 01 Nemešany 81, IČO: 14375168

Hodnota faktúry:

245,80 € s DPH

Doručenie faktúry:

28.11.2023

Dátum zverejnenia:

30.11.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50