SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 22/2020

Číslo v CRZ*:

22/2020

Viazanosť k zmluve:

5/20

Predmet:

zapožičanie lyžiarskej výstroje

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing. Vladimír Demo, Letecká 14, Spišská Nová Ves, IČO: 33848939

Hodnota faktúry:

980,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

18.02.2020

Dátum zverejnenia:

19.02.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50