SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 140/2023

Číslo v CRZ*:

140/2023

Viazanosť k zmluve:

27/23

Predmet:

výroba samolepiek IROP

Zmluvná strana:

dodávateľ: VANOKU s.r.o., F. Urbánka 20, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36612758

Hodnota faktúry:

64,80 € s DPH

Doručenie faktúry:

19.07.2023

Dátum zverejnenia:

26.07.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50