SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 114/2023

Číslo v CRZ*:

114/2023

Viazanosť k zmluve:

23/23

Predmet:

servisná prehliadka plynových spotrebičov

Zmluvná strana:

dodávateľ: Stanislav Bryndza, Iliašovce č.12, 053 11 Smižany, IČO: 35316292

Hodnota faktúry:

38,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

22.06.2023

Dátum zverejnenia:

23.06.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50