SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 102/2023

Číslo v CRZ*:

102/2023

Viazanosť k zmluve:

20/23

Predmet:

sklo

Zmluvná strana:

dodávateľ: Peter Repka, Kvetná 28, 053 31 Spišská Nová Ves, IČO: 41687868

Hodnota faktúry:

130,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

02.06.2023

Dátum zverejnenia:

05.06.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50