SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 87/2023

Číslo v CRZ*:

87/2023

Viazanosť k zmluve:

13/23

Predmet:

tonery

Zmluvná strana:

dodávateľ: Printmania s.r.o., J.G.Tajovského 540/2, 971 01 Prievidza, IČO: 46046453

Hodnota faktúry:

83,22 € s DPH

Doručenie faktúry:

15.05.2023

Dátum zverejnenia:

25.05.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50