SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 64/2023

Číslo v CRZ*:

64/2023

Predmet:

stavebné práce 3/23 čiastočná fakturácia IROP

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ján Spišský, Kežmarská ul. 8A, 054 01 Levoča, IČO: 34800336

Hodnota faktúry:

42 452,92 € s DPH

Doručenie faktúry:

14.04.2023

Dátum zverejnenia:

17.04.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

HZ 7/23

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50