SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 23/2023

Číslo v CRZ*:

23/2023

Viazanosť k zmluve:

74/22

Predmet:

zabezpečenie procesu VO

Zmluvná strana:

dodávateľ: Public tenders, s.r.o., Sibírska 7429/2, 080 01 Prešov, IČO: 47397021

Hodnota faktúry:

1 350,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

20.02.2023

Dátum zverejnenia:

22.02.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50