SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 240/2022

Číslo v CRZ*:

240/2022

Viazanosť k zmluve:

70/22

Predmet:

materiál na údržbu a servírovacie potreby

Zmluvná strana:

dodávateľ: Nezábudka, s.r.o., Letná 39, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47968834

Hodnota faktúry:

419,10 € s DPH

Doručenie faktúry:

16.12.2022

Dátum zverejnenia:

20.12.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50