SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 209/2022

Číslo v CRZ*:

209/2022

Viazanosť k zmluve:

2/22

Predmet:

tlačivá, kalendáre

Zmluvná strana:

dodávateľ: ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31331131

Hodnota faktúry:

183,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

28.11.2022

Dátum zverejnenia:

30.11.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50