SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 201/2022

Číslo v CRZ*:

201/2022

Viazanosť k zmluve:

49/22

Predmet:

revízia hasiacich prístrojov a hydrantov

Zmluvná strana:

dodávateľ: Pavol Černický, 053 01 Nemešany 81, IČO: 14375168

Hodnota faktúry:

329,80 € s DPH

Doručenie faktúry:

18.11.2022

Dátum zverejnenia:

22.11.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50