SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 170/2022

Číslo v CRZ*:

170/2022

Predmet:

telekom.služby 9/22

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

14,46 € s DPH

Doručenie faktúry:

06.10.2022

Dátum zverejnenia:

07.10.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

zmluva KSK

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50