SOŠ ekonomická SNV - faktúry

Faktúra: 263/2019

Číslo v CRZ*:

263/2019

Viazanosť k zmluve:

85/19

Predmet:

kancelárske potreby

Zmluvná strana:

dodávateľ: Lučivjanský Rudolf, Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice, IČO: 35320214

Hodnota faktúry:

70,99 € s DPH

Doručenie faktúry:

27.12.2019

Dátum zverejnenia:

27.12.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:26
Upravené: 21.11.2019 09:50